Kérdés
Belföldi áfa-alany kft. (uniós adószámmal rendelkezik) külföldi partnerének – uniós adószámmal rendelkezőnek, és EU-n kívüli partnernek is –, belföldi személyszállításról állít ki számlát. Melyik esetben milyen áfatartalommal kell kiállítania a számlát? Illetve: ha ugyanezt a szolgáltatást külföldi magánszemély részére végzi, akkor milyen áfát kell választania a helyes számla kiállításhoz?